খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্ন তহবিল |
মোট |
||
প্রারম্ভিক জের- হাতে নগদ- ব্যাংক জমা- |
৫৮ ৪৬৭৭৫ |
২২৪২৪২ |
৫৮ ২৭১০১৭ |
|
মোট প্রারম্ভিক জের প্রাপ্তি |
|
|
২৭১০৭৫ |
১০০০০ |
কর আদায় |
৮০০০০০ |
|
৮০০০০০ |
২০০০০০ |
বকেয়াকর |
১০০০০০ |
|
১০০০০০ |
১৫০০০০ |
লাইসেন্স ও ফারমিট |
১৫০০০ |
|
১৫০০০ |
১৪০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৭৫০০০ |
|
৭৫০০০ |
৭০০০০ |
অযান্ত্রিক (রিক্সা লাইসেন্স) |
১০০০ |
|
১০০০ |
৫০০ |
জন্ম নিবন্ধন ফি |
১৫০০০ |
|
১৫০০০ |
১২০০০ |
সংস্থাপন কাজের জন্য সরকারি অনুদান |
|
৫০০০০ |
৫০০০০ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর করের ১% |
|
৫০০০০০ |
৫০০০০০ |
৫৫০০০০ |
এডিপি বরাদ্দ |
|
৭০০০০০ |
৭০০০০০ |
|
টিআর/কাবিখা/কাবিটা/ |
|
২৮০০০০০ |
২৮০০০০০ |
|
অতিদারিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান |
|
১০০০০০০ |
১০০০০০০ |
|
সরকারী থোক বরাদ্দ LGSP |
|
১২০০০০০ |
১২০০০০০ |
১০৫০০০০ |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
১৫৫৭০০ |
১৫৫৭০০ |
১৫৫৭০০ |
চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা |
||||
সেক্রেটারী ও অন্যান্য |
|
৩৭২০০০ |
৩৭২০০০ |
৩৭০০০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
৭৫০০০ |
|
৭৫০০০ |
১৮৩৫০০ |
মোট প্রাপ্তি |
১১২৭৮৩৩ |
৭০,০১,৯৪২ |
৮১,২৯,৭৭৫ |
২৭,৬৫,৭০০ |
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট ব্যায় |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্ন তহবিল |
মোট |
||
চেয়ারম্যন/সদস্যদের ভাতা |
১৭৪৩০০ |
১৫৫৭০০ |
৩৩০০০০ |
৩১০০০০ |
কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন |
|
৩৭২০০০ |
৩৭২০০০ |
৪২৫০০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
১৮০০০০ |
|
১৮০০০০ |
৬০০০০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী |
২৫০০০ |
|
২৫০০০ |
১২০০০ |
অফিস রÿনা বেÿন |
২২০০০ |
|
২২০০০ |
|
ত্রান সামগ্রী পরিবহন |
২৫০০০ |
|
২৫০০০ |
|
যাতায়াত |
৩০০০০ |
|
৩০০০০ |
১০০০০ |
আপ্যায়ন |
১৮০০০ |
|
১৮০০০ |
১১০০০ |
সাহায্য প্রদান |
১৫০০০ |
|
১৫০০০ |
|
অন্যান্য ব্যয়: |
১০০০০০ |
|
১০০০০০ |
৩৫০০০ |
উন্নয়ন মূলক ব্যয়: |
১৫০০০০ |
৪০০০০০ |
৫৫০০০০
|
৪০০০০ |
কৃষি প্রকল্প |
||||
এডিপি প্রকল্প ব্যয় |
|
৭০০০০০ |
৭০০০০০ |
|
টি আর/কাবিখা/কাবিটা প্রকল্প ব্যয় |
|
২৮০০০০০ |
২৮০০০০০ |
|
অতিদারিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্প ব্যয় |
|
১০০০০০০ |
১০০০০০০ |
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃ নিষ্কাশন |
১০০০০০ |
৩৫০০০০ |
৪৫০০০০ |
৩০০০০ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
২০০০০০ |
৬০০০০০ |
৮০০০০০ |
১৭৪৫০০০ |
শিÿা কর্মসূচী |
১০০০০০ |
৩০০০০০ |
৪০০০০০ |
১০০০০ |
অন্যান্য |
|
|
|
৭৭৭০০ |
মোট ব্যয়:- |
১১৩৯৩০০ |
৬৬৭৭৭০০ |
৭৮১৭০০০ |
২৭৬৫৭০০ |
সমাপনী জের |
|
|
৩১২৭৭৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস